O Contador pode auxiliar na configuração necessária para a emissão de notas fiscais. No cadastro da operação fiscal será feita a vinculação dos CFOP's a serem utilizados pelo sistema.
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Informe o CFOP, o Tipo de Operação, a Descrição e selecione a Mensagem Padrão se houver.
Para movimentar ou não o estoque deverá ser verificado o campo “Atualiza Estoque” o mesmo se aplica para o campo “Calcula custo médio” nas operações de entrada.
Os campos “Gera Crédito de ICMS” e “Gera Crédito ICMS ST”, serão habilitados quando no parâmetro da empresa o tipo de custo estiver como custo líquido e a empresa for RPA.
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